Última atualização em 27/02/2026 02:15
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Total: R$ 4.765.530,29
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Diárias - Civil 29/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO VEREADOR R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUSICAO DE DESIVOS E BANNER EM LONA PARA ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS /
LIMPEZA PUBLICA
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESPACO MULTIEVENTOS. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE MUSICAS. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Diárias - Civil 12/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA-PI. CARGO VEREADOR R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E ALIMENTACAO DOS DADOS. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Diárias - Civil 15/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA PI. CARGO: VEREADOR PRESIDENTE. R$ 2.000,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 2.003,54 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICA, CARGA HORARIA 20 HORAS SEMANAIS. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
ATENCAO BASICA
SEC MUN DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DA VAN PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 2.040,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Obrigações Patronais 16/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. R$ 2.049,30 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR MINIMO 1.0 SEM CONDUTOR CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003 2021 PREGAO ELETRONICO NТК 003 2021. R$ 2.080,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR MINIMO 1.0 SEM CONDUTOR CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003 2021 PREGAO ELETRONICO NТК 003 2021. R$ 2.080,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR MINIMO 1.0 SEM CONDUTOR CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК 003 2021 PREGAO ELETRONICO NТК 003 2021. R$ 2.080,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICAPE PICK-UP CARROCERIA ABERTA COM MOTORIZACAO A DIESEL 4X4. R$ 2.082,50 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Material de Consumo 12/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 2.098,90 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Diárias - Civil 29/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA PI . CARGO VEREADOR R$ 2.100,00 Dezembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Material de Consumo 02/12/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO R$ 2.118,18 Dezembro/2025 Ver detalhe