Última atualização em 21/08/2026 13:19
A+ A-

Liquidação empenhos

Filtros
Total: R$ 1.001.939,67
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Material de Consumo 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 880,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARISTA DE VIGIA NO MATADOURO. R$ 895,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. R$ 895,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
ATENCAO BASICA
SEC MUN DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R$ 895,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL /
ASSISTENCIA COMUNITARIA
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 09/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. R$ 895,00 Junho/2026 Ver detalhe
CONTRIBUICAO COM CNM /
CONTRIBUICOES
GABINETE DO PREFEITO Contribuições 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. R$ 910,00 Junho/2026 Ver detalhe
ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS /
LIMPEZA PUBLICA
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DOS ROMEIROS SOBRE A JURISDICAO DESTE MUNICIPIO. R$ 930,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGAOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 950,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. R$ 960,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 968,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 09/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO. R$ 968,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 22/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM TERESINA PI. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL R$ 1.000,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Diárias - Civil 08/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E NA CSM. R$ 1.000,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Material de Consumo 15/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. R$ 1.000,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE ENTRETENIMENTO ALUSIVO A COMEEMORACAO DO DIA DAS MAES. R$ 1.000,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. R$ 1.053,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PNAE /
EDUCACAO CIDADA
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Material de Consumo 24/06/2026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.167,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 172006 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 1.178,62 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC DE ASS SOCIAL /
ASSISTENCIA COMUNITARIA
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DA CONTA NТК 125148 DESTA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 1.300,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Diárias - Civil 03/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM OFICINA EM VALENCA DO PIAUI. R$ 1.301,73 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12513-X DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.301,73 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 001 2019 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 1.301,73 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Obrigações Patronais 19/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS E ENCARGOS DE SERVIDORES DESTA PREF MUNICIPAL. R$ 1.350,00 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.484,81 Junho/2026 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
ATENCAO BASICA
SEC MUN DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINDAO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.500,00 Junho/2026 Ver detalhe