Última atualização em 15/10/2025 02:15
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Total: R$ 2.708.630,54
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК014 2023. SISTEMA DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE. R$ 687,05 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 687,20 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFE BREAK PARA CAMARA MUNICIPAL. R$ 700,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC 7400-4. R$ 709,85 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES. R$ 715,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575225087-7. R$ 735,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 17300-2. R$ 737,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL /
CONTROLE INTERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL Diárias - Civil 08/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CARGO: COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO. R$ 742,50 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК014 2023. R$ 749,05 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК014 2023. SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO III. R$ 749,05 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS DE DIARISTA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. R$ 750,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO /
ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB Obrigações Patronais 19/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES DO FUNDEB 70%. R$ 750,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL /
ACAO LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES 14/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). R$ 750,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANITOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO DE AEREO DE POCOS PUBLICO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS /
LIMPEZA PUBLICA
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DOS ROMEIROS SOBRE A JURISDICAO DESTE MUNICIPIO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFRENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /
ENSINO FUNDAMENTAL
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /
ADMINISTRACAO GERAL
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM INSS /
PREVIDENCIA BASICA
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Principal da Dívida Contratual Resgatado 08/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO RFB PREV PAR 60 DESTA PREF MUNICIPAL JUNTO AO INSS. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA E OBRAS PUBLICAS /
LIMPEZA PUBLICA
SEC MUN INFRAESTRUTURA,URB E TRANSPORTE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27/08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DOS ROMEIROS SOBRE A JURISDICAO DESTE MUNICIPIO. R$ 759,00 Agosto/2025 Ver detalhe